来源

中国县域经济报

会员动态

年初以来,联盟会员吉林珲春农商行组织稽核审计人员开展关于年度股权和关联交易专项稽核,检查关联交易内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性,重点围绕股东股权管理、关联交易管理、违规问题整改问责等方面对县级行社进行专项审计,重点检查股东股权管理、与内部人和股东关联交易管理以及关联人、关联交易涉及的贷款投放、投资理财业务合规性等情况。

主要从制度建设情况、股权获得情况、股东资质情况、资金来源情况、关联方认定情况、关联授信开展情况等方面进行检查。

根据省联社稽核审计工作部署,该行不断强化重要资产业务风险审计,以现场检查和非现场监测为手段,创新工作履职方式,提高审计监督的及时性、针对性和有效性,促进了该行健康发展。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


转载请注明地址:http://www.hunchunzx.com/hcxs/14670.html